Wyszukaj po identyfikatorze keyboard_arrow_down
Wyszukiwanie po identyfikatorze Zamknij close
ZAMKNIJ close
account_circle Jesteś zalogowany jako:
ZAMKNIJ close
Powiadomienia
keyboard_arrow_up keyboard_arrow_down znajdź
removeA addA insert_drive_fileWEksportuj printDrukuj assignment add Do schowka
comment

Porada

Data publikacji: 2014-04-10

Usługi transportowe - podstawa opodatkowania i obowiązek podatkowy w VAT

W grudniu wystawiliśmy fakturę VAT za eksport towarów do Indii. Eksport opodatkowaliśmy stawką 0% w deklaracji za grudzień, ponieważ w terminie otrzymaliśmy dokument IE. W miesiącu styczniu 2014 wystawiliśmy fakturę VAT za transport także ze stawką 0% (transportu dokonywał przewoźnik na nasze zlecenie, który wystawił na nas fakturę VAT ze stawką 0%). Dowiedziałam się o tym teraz i mam wątpliwości jak powinien być rozliczony ten transport. Moim zdaniem wartość tego transportu pomimo tego, że jest na osobnej fakturze, powinna zwiększyć podstawę opodatkowania eksportu. Mam tylko wątpliwość czy całość transakcji (faktura za towar plus faktura za transport) powinna być wykazana w grudniu 2013 czy styczniu 2014?

Wyjaśnienie w zakresie interesujących nas kwestii wynika z regulacji zamieszczonej we wskazanych niżej przepisach ustawy VAT oraz ustawy zmieniającej.

close POTRZEBUJESZ POMOCY?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00